
Laporan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan Keuangan Semester Pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk Laporan Semester Kedua (Akhir Tahun) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022 Semester Akhir Tahun, sebagai berikut:
No. Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih(Kurang) |
---|---|---|---|---|
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
4.1.2 | Hasil Aset Desa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
4.1.2.01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
4.2 | Pendapatan Transfer | 1.972.675.000,00 | 1.972.675.000,00 | 0,00 |
4.2.1 | Dana Desa | 1.259.142.000,00 | 1.259.142.000,00 | 0,00 |
4.2.1.01 | Dana Desa | 1.259.142.000,00 | 1.259.142.000,00 | 0,00 |
4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 48.463.000,00 | 48.463.000,00 | 0,00 |
4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 48.463.000,00 | 48.463.000,00 | 0,00 |
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 665.070.000,00 | 665.070.000,00 | 0,00 |
4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 665.070.000,00 | 665.070.000,00 | 0,00 |
4.3 | Pendapatan Lain-lain | 2.955.000,00 | 3.993.599,10 | 1.038.599,10 |
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
4.3.5.01 | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
4.3.6 | Bunga Bank | 1.955.000,00 | 2.993.599,10 | 1.038.599,10 |
4.3.6.01 | Bunga Bank | 1.955.000,00 | 2.993.599,10 | (1.038.599,10) |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.050.630.000,00 | 2.051.668.599,10 | 1.038.599,10 | |
5 | BELANJA | |||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 853.978.554,15 | 835.476.569,82 | 18.501.984,33 |
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06) | 684.808.004,15 | 679.689.019,82 | 5.118.984,33 |
1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 312,000,000,00 | 312,000,000,00 | 0,00 |
1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 22.729.200,00 | 22.729.200,00 | 0,00 |
1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan | 45.604.804,15 | 40.485.819,82 | 5.118.984,33 |
1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 |
1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian | 8.074.000,00 | 8.074.000,00 | 0,00 |
1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 |
1.1.91 | Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa | 10.572.000,00 | 10.572.000,00 | 0,00 |
1.1.92 | Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa | 64.428.000,00 | 64.428.000,00 | 0,00 |
1.1.93 | Penyediaan Honorarium Staf Desa | 66.600.000,00 | 66.600.000,00 | 0,00 |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 55.974.100,00 | 45.428.800,00 | 10.545.300,00 |
1.2.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 29.150.100,00 | 20.067.100,00 | 9.083.000,00 |
1.2.02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 26.824.000,00 | 26.824.000,00 | 0,00 |
1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2.855.000,00 | 2.855.000,00 | 0,00 |
1.3.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 2.855.000,00 | 2.855.000,00 | 0,00 |
1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 100.684.950,00 | 96.384.950,00 | 4.300.000,00 |
1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 12.340.000,00 | 11.660.000,00 | 680.000,00 |
1.4.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 0,00 |
1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 10.386.000,00 | 10.386.000,00 | 0,00 |
1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 9.686.000,00 | 6.066.000,00 | 3.620.000,00 |
1.4.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
1.4.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 36.438.950,00 | 36.438.950,00 | 0,00 |
1.4.11 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 8.434.000,00 | 8.434.000,00 | 0,00 |
1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 9.656.500,00 | 9.656.500,00 | 0,00 |
1.5.06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 9.656.500,00 | 9.656.500,00 | 0,00 |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 473.036.550,00 | 464.362.400,00 | 8.674.150,00 |
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 45.029.600,00 | 40.029.600,00 | 5.000.000,00 |
2.1.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal | 39.968.100,00 | 34.968.100,00 | 5.000.000,00 |
2.1.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 5.061.500,00 | 5.061.500,00 | 0,00 |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 178.643.950,00 | 174.969.800,00 | 3.674.150,00 |
2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 102.890.000,00 | 102.890.000,00 | 0,00 |
2.2.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 12.429.500,00 | 12.429.500,00 | 0,00 |
2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 54.619.450,00 | 54.457.800,00 | 161.650,00 |
2.2.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 8.705.000,00 | 5.192.500,00 | 3.512.500,00 |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 |
2.3.13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 0,00 |
2.4.01 | Dukungan Pelaksanaan ProgramPembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 |
2.4.07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,dll) | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 |
2.6.91 | Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 |
2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 41.463.000,00 | 41.463.000,00 | 0,00 |
2.8.90 | Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Milik Desa | 41.463.000,00 | 41.463.000,00 | 0,00 |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 64.994.000,00 | 60.853.000,00 | 4.141.000,00 |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 34.264.000,00 | 30.123.000,00 | 4.141.000,00 |
3.2.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya | 30.214.000,00 | 26.073.000,00 | 4.141.000,00 |
3.2.92 | Bulan Bakti Gotong Royong | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 0,00 |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
3.3.06 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 24430000 | 24430000 | 0 |
3.4.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | 0,00 |
3.4.03 | Pembinaan PKK | 22.425.000,00 | 22.425.000,00 | 0,00 |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 157.580.000,00 | 157.580.000,00 | 0,00 |
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 |
4.2.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 |
4.3.02 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 0,00 |
4.4.02 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 0,00 |
4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 0,00 |
4.7.04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 0,00 |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 528.327.000,00 | 528.327.000,00 | 0,00 |
5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 24.327.000,00 | 24.327.000,00 | 0,00 |
5.2.01 | Penanganan Keadaan Darurat | 24.327.000,00 | 24.327.000,00 | 0,00 |
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 504.000.000,00 | 504.000.000,00 | 0,00 |
5.3.02 | Penanganan Keadaan Mendesak | 504.000.000,00 | 504.000.000,00 | 0,00 |
JUMLAH BELANJA | 2.059.277.104,15 | 2.046.598.969,82 | 31.317.134,33 | |
SURPLUS / (DEFISIT) | (27.286.104,15) | 25.069.629,28 | (32.355.733,43) | |
6 | PEMBIAYAAN | |||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 27.286.104,15 | 27.286.104,15 | 0,00 |
6.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.286.104,15 | 27.286.104,15 | 0,00 |
JUMLAH PEMBIAYAAN | 27.286.104,15 | 27.286.104,15 | 0,00 | |
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 32.355.733,43 | (32.355.733,43) |